长沙高考艺术培训_深圳居住证网上办理

admin3年前 (2023-01-03)财税472

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进行社保业务操作:累计折旧和累计摊销分别是属于什么科目?答:如果你的当月工资1800,扣除保险后取的是1400,年终奖5000,则,5000-2100=2900,按2900*3%缴纳个税。

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1、本年利润年末结转

财税[2016]36号文 附加1 第二十七条,答:需要交城建税和教育费附加。如果细算,投入的精力和时间都不允许  【提示】商品已发出不满足收入确认条件的,应当将库存商品结转至“发出商品”科目中。企业所得税具体申报的税种和税率:国税申报增值税,每月申报期限1-15日,无收入就零申报,开了发票就要有收入申报,税率3%,应交增值税=应纳税额*3%,所得税季报,具体看专管员如何核定,一般有按损益征收和核定征收。

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根据上述规定,个体户业主所取得的工资不能作为“个体工商户生产经营所得”的税前扣除项目,但计算个人所得税时符合税法规定的业主的“费用扣除标准”可以减除。报税需要填增值税运费发票抵扣清单吗?公允价值计量的非货币性资产交换的会计处理贷:本年利润10256。41除基层供销社、农村信用社股息、红利外,个人取得的其他利息、股息、红利所得一律按个人所得税法的统一规定执行。现在对工程审计收费标准,国家不做硬性规定,只是做指导价。

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三证合一办理具体流程:别人的项目挂靠我公司怎么做账?(1)对已同意全部退还的商品,业务部门在收到对方提运单时,应即交由储运部门办理接货及验收、入库等手续。

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1、培训计划

  市盈率=股票每股市价/每股税后利润根据以上规定,除部分涉农的税率13%外,其余都适用17%。预计可变现净值怎么做会计分录?是的,按简易办法征收的是不能抵扣当期进项税的,如购进项目是用于简易办法的那也不能抵扣。比如本月进项大于销项,但有简易办法征收的,那按简易办法征收的需要单独交税不能抵扣进项。简单说就是简单办法征收的单独交税不和当期销项和进项发生关系。土地增值税只对“有偿转让”的房地产征税。

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股东以公司库存产商品退股怎么入账?借:应交税费——应交增值税-内销-进项税额 85000例题:公司一共缴纳10000元的社保费,其中单位部分8000,个人部分2000,这2000是公司先为员工缴纳,然后再从员工的工资中往出扣,那单位交的8000这部分怎么记账?还要这要从工资中扣的这2000怎么记账?管理费用怎么做账?出口货物不得抵扣的进项税额=当月全部进项税额(当月出口免税货物销售额当月全部销售额)1。

3、个体工商户税收优惠政策

  ①指定代表或者共同委托代理人授权委托书税法规定,清包工合同可以选择简易计税,所以建筑劳务公司,跟总源包公司签合同,基本上都是签清包工合同.对于总包而言,选择与建筑劳务公司合作,并签订清包工合同,总承包公司的人工费可以抵扣3%.行政事业单位代扣的工会经费会计科目怎么做账?② 在出口退税申报软件中申报时,金额填写多张发票的汇总金额,发票号码填写第一张发票的发票号码+最后一张发票的截止号码。

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贷:所得税 :应交税费--所得税本项目的共同成本即过渡性成本对象按照建筑面积分配的成本,按照建筑面积法,在各可售成本对象分配。资产类科目:国家审计对国有企业在法律上虽然也保留审计监督的权力。

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贷:应交税金--城建税 35(500*7%)小规模纳税人发票冲红后的税款怎么办?企业应当合理的测算业务招待费的预计金额,合理的控制,这样才不会调增企业所得税额.其实你问的这个问题不太严谨,只有在每年所得税汇算清缴时候才会问招待费可以抵扣多少,平时月份是不涉及这些的.(三)电子设备和火车、轮船以外的运输工具以及与生产经营有关的器具、工具、家具等为5年。但是分公司只要取得营业执照,就能交社保。

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项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等;如果是主要就是以租房子为主取得收入:购入工程物资国民经济行业时怎样做会计分录?(3)取得发票一方丢失已填开的发票联,应取得原签发单位盖有公章的证明,并注明原来发票号码、金额和内容等,由经办单位负责人批准后,才能代作原始凭证。实行电子发票的,由开票方按丢失发票代码、号码查询打印(复印)发票图片,加盖开长沙高考艺术培训票方公章作为入账凭证。账面价值是指账面余额减去其备抵科目后的余额.备抵科目。

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  营业收入利润率是衡量企业经营效率的指标,反映了在考虑营业成本的情况下,企业管理者通过经营获取利润的能力。依照本条规定计算的可抵扣进项税额,应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税扣税凭证。

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1、应交增值税账务处理

2.财产租赁合同不包括企业与主管部门签订的租赁承包合同。借:应交税费-未交增值税;贷:其他应付款:XXX名字或:借:银行存款;借:财务费用--利息收入(红字)(2)法人身份证身份证件或委托代理人身份证一份;挂靠车辆业务,即挂靠人甲方的经营收支不纳入乙公司的财务核算,且约定由甲方自负盈亏,自担风险,向乙公司缴纳管理费.会计分录为;

2、银元价格表

盘亏时:1.多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。应交税费-应交个人所得税(代扣个人所得税)本年非财政补助结转结余”项目,反映事业单位本年除财政补助结转结余之外的结转结余金额。如本表中“弥补以前年度亏损后的经营结余”项目为正数,本项目应当按照本表中“本期事业结转结余”、“弥补以前年度亏损后的经营结余”项目金额的合计数填列;如为负数,以“-”号填列。意思就是说你超过扣除额标准了就要纳税。

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公司的那些帐本都需要贴印花税?报纸公示费用怎么入账处理?错误的会计处理:处理报废车的收入用交税.属于公司员工 凭票报销的计入 职工福利费1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;

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