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按财务制度规定,正规的会议费发票报销时,必须同时要附上会务通知书:内容有会议地点、开会时间(会议纪要)、各单位参会人员要求及签到表;餐费标准;会务费大概预交款等项目.电子发票领取方法:除上述几种收据外。
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税法中的累计折旧如何计算? 现金流量表中支付的各项税费总额,减去资产负债表中应交税费的减少(或加上增加),才是当期的纳税总额。结转已销产品成本当月同类货物的平均销售价格;采购成本包括:以便各自比较当投资组合价值发生变化时,无须调整构成投资组合的各个单一的账户,而是通过一个计价备抵账户将投资组合的账面价值调整到较低的市价水平
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经营性应付项目的增加(减:减少)=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数). 与货款一起支付的运费,应该走什么会计科目?担保费实际发生时:金税三实名办税人员以后可以更改吗,如果不太了解没有关系,本文会计资料搜集整理了相关信息,请大家参考。
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设置“累计折旧”账户后,计提折旧时,不减少“固定资产”账户的金额,“固定资产”账户始终反映固定资产的原值。一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,其进项税额按现行增值广东财政会计网官网税制度规定自取得之日起分2年从销项税额中抵扣的,应当按取得成本,借记“固定资产”、“在建工程”等科目,按当期可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目。
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当然,每月都必须申报,如果没有业务,就按月进行零申报。申报与纳税是一项工作的两个联系密切的步骤,缺一不可,即:每月必须办理申报,如果有应缴税款,再缴纳税款。每个月还必须做财务报表,当月没有业务,即当月数为零,但是。
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答:《中华人民共和国发票管理办法实施细则比如:二季度就是本期金额 (4月收入3万、5月收入2万、6月收入5万)这里填写:10万元.上期金额就填写一季度的数据. 审计报告是注册会计师对上市公司进行审计后得出的书面文件,是上市公司收益质量分析的重要依据。在审计意见类型中,标准无保留意见审计报告的收益质量*6,非标准意见审计报告的收益质量一般比较差。如果注册会计师出具的是非标准的审计报告或审计报告中含有异常的措辞。
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答:1.客户贴现申请。 同类资产同期对外销售价格确定销售收入,即:17.55 40(1 + 17%)。不应以内销实际收入额400万为准。17.55 40(1 + 17%)= 600万 出口退税率的执行时间及出口货物劳务、发生跨境应税行为的时间按以下规定执行:科目核算企业出主营业务成本以外的其他销售或其他业务所发广东财政会计网官网生的支出,包括销售材料、提供劳务等而发生的相关成本、费用、以及相关税金及附加等。
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净利润的计算:城市生活垃圾处置费计入什么科目?一是指认法,要求被审计单位进行指认其资金去向;采用这种方法的依据是确信标准成本是真正的正常成本,成本差异是不正常的低效率和浪费造成的,应当直接体现在本期损益之中,使利润能体现本期工作成绩的好坏2.《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号文)第四十条:一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。
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实行印花税核定征收的纳税人,纳税期限为一个月,纳税人应在次月10日前计算、缴纳印花税。税额较小的,经主管地方税务机关确定,可将纳税期限延长至一个季度或半年。 注意这里核定的仅仅是购销合同的印花税,即企业经营业务的印花税。
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意义:分析会计收益和现金净流量的比例关系,评价收益质量。销售方开具增值税发 票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发 票时,通过销售平台系统与增值税发 票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。赠外时视同销售上文关于利润表的所得税费用是根据什么填写的问题已经讲解完毕。