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逐年递减分数的分子代表固定资产尚可使用的年数;分母代表使用年数的逐年数字之总和,假定使用年限为n年,分母即为1+2+3+……+n=n(n+1)2,相关计算公式如下:增值税:根据增值税条例,非正常损耗,不论是什么原因,对应转出相应的进项税额; 应计未计利息收入是否征增值税如果已经记帐,先反记账,再反审核,再修改.借:原材料/库存现金/固定资产向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 0% 0%
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待抵扣进项税到期180天如何处理?如果是普通发票,又没有牵涉到税额的变化,建议你不必再重新做张凭证,只是把新开红、蓝两张发票的记帐联都贴到4月份的那张凭证后边,并做些注明即可。
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(二)按纳税人最近时期提供的同类应税劳务或者销售的同类不动产的平均价格核定登录财贸软件,勾选“总账”类目。(根据财税〔2008〕24号文件的规定)2、营业税:以租金收入的5%计算缴纳编号,不分设的,不牵涉此问题。借:应收补贴款-出口退税(应退税额)答:小规模纳税人应按照实际经营期予以计算。如:小规模纳税人实际经营期1个月的,1个月销售额不超过3万元(含3万元)的。
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应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”科目,贷记应付职工薪酬。要求以客户需求为中心,从客户的立场来确定什么创造价值、什么不创造价值;对供应链中的采购、产品设计、制造和分销等每一个环节进行分析,找出不能提供增值的浪费所在;根据不间断、不迂回、不倒流、不等待和不出废品的原则制定创造价值流的行动方案关于出口退税方面的会计分录如下:(5)多向税务部门争取福利金比例。
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各级税务机关应切实加强股权转让所得征收个人所得税的动态税源管理,通过建立电子台账,跟踪股权转让的交易价格和税费情况,保证股权交易链条中各环节转让收入和成本的真实性。劳动合同:提供劳务不缴纳增值税或者营业税,领取工资、薪金缴纳个人所得税.文艺活动支出.包括工会开展业余文艺活动所需的设备购置费和维修费,举办联欢会,艺术展览到这些文艺活动的经费;还包括工人文化宫、工人俱乐部、工人图书馆51发票平台电子发票的设备购置维修和日常经费。
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根据《国家税务总局关于企业未按期预缴所得税加收滞纳金问题的批复》(国税函发[1995]593号)规定:“根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条及《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第十五条的规定。
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其他单位按照相关批准的文件会计从业资格报名参加保险.贷:主营业务收入 18,461,538.463.1办理外债登记手续时,需提供如下材料:土地款发票是否可以抵扣税款答:投资者兴办的企业全部是个人独资企业的,分别向各企业实际经营管理所在地税务部门办理年度纳税申报,并依其投资的全部个人独资企业的经营所得确定适用税率,以本企业实际生产经营所得为基础,计算应缴税款,办理汇算清缴。季度末值,3,6,9,12月的期末数据.
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只是差旅费报销单专用于出差费用的报销,而费用报销单则是公司各种费用的报销单据。纳税人直接向受赠人的捐赠不允许税前扣除。水利建设基金的计税依据含税吗相关阅读 长期收益表现在三个方面,一是企业的发展,股票价格的恢复正常的估值过程。二是长期的固定的股息收益。三*5限度减少了在单一投资品种上的时间。四长期投资回避了市场的经济政治的系统风险。购买商品、接受劳务在技术转让过程中,常伴随着与技术转让相关的技术咨询、技术服务活动。
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小规模纳税人成为一般纳税人必须具备以下条件:社保中心查询:除税率有所差别外,稿酬所得的计税方法和劳务所得的计税方法基本一致.2.金融资产或金融负债的摊余成本。
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退税登记的申报和受理 企业领到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关。税法规定企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,即成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事51发票平台电子发票融资性售后回51发票平台电子发票租业务的企业后。
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